|
Faktúra |
|
FA 2012 ADLER SLOVAKIA
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1202208860
|
list bianko
|
159,65 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
sevt a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20100458
|
pracovné zošity
|
307,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202002405
|
oprava kavovaru
|
55,68 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Eurogastrop s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2601161787
|
spotreba vody 11/2020
|
222,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Vychodosl. vodar.spol., a.s., KEE |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
161011551
|
toner
|
24,95 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2016110527
|
toner
|
24,95 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8271347679
|
hlasové služby pevnej linky 9/2020
|
38,02 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201116064
|
testy
|
495,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Unizdrav Prešov |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5203374
|
zber a odvoz odpadu od ŠJ /2020
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
ESPIK Group.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70743555
|
virt.knižnica
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0114050081
|
hlasové služby orange do 12.11.2020
|
51,44 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020111026
|
vykon zodpovednej osoby 11/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
osobný údaj Sk.s.r.o. KEE |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8271831296
|
hlasové služby mobil do14.11. 2020
|
30,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20202782
|
kanc.potreby.
|
17,71 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Mária Kapalová - KAPAP |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
55900034493
|
udržba a uprava programu IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
IVES |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20202590
|
kanc.potreby.
|
21,16 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
Mária Kapalová - KAPAP |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
815066050
|
spotreba plynu 11/2020
|
2 089,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
č.155
|
učebnice
|
315,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Orbis Picturis istropolit. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
37873938
|
oprava pc techniky
|
1 405,70 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
MCOM-NET s.r.o. Kovalčin |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |