|
Faktúra |
|
FA 2012 ADLER SLOVAKIA
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 2012
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 2012
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 2012 TELEFON
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 2012 MOBIL
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA2012 MCOM
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA TELEFÓN
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
č.237
|
dodávka montáž a oprava žalúzii
|
756,55 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Daniel Ďurica DASON |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
2012/2013
|
Tovar ŠJ
|
7,20 |
s DPH |
0/2012/2013
|
2012/2013
|
01.01.2012 |
|
|
|
HOOK, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
|
|
|
0101.2012 |
|
Faktúra |
9150523
|
Chloman sodný
|
37,80 |
s DPH |
176/2015
|
0/2015
|
16.11.2015 |
|
|
|
Ing.Jaroslav Baran- AGRO-DEZ |
ZŠ v Raslaviciach |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
1020661653 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
14/002
|
Školenie zamestnancov ZŠ v Raslaviciach, prenájom a strava pre 56 osôb
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
20.02.2014 |
24.02.2014 |
20.02.2014 |
1and 1 TRAVEL, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
20.02.2002 |
|
Zmluva |
41-33/2002
|
Kúpna zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou uzavretá podľa § 409 a následne Obchd. zák. č. 513/91 Zb., v znení neskorších predpisov a platných právnych predpisov o vode.
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2002 |
|
|
|
Východosl.vod.spol.s.,r.,o., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
22.04.2002 |
|
Zmluva |
4/2008
|
Neurčito - rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2008 |
|
|
|
NOVACO, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
|
|
|
03.09.2008 |
|
Zmluva |
1/2008
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2009 |
|
|
|
Miloš Kovalčín - MCOM |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
02.01.2009 |
|
Zmluva |
6/2009
|
Tovar ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2009 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
|
|
|
01.09.2009 |
|
Faktúra |
2290008657
|
Elektrická energia
|
328,23 |
s DPH |
0/bez zmluvy
|
bez zmluvy
|
09.02.2010 |
|
|
|
Východosl. energetika a .s., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
09.02.2010 |
|
Zmluva |
VK//10/02/013
|
O poskytovaní služieb Virtuálnek knižnice
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2010 |
|
|
|
Komenský, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
12.02.2010 |
|
Zmluva |
13/2010
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2010 |
|
|
|
UPJŠ v Košiciach |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
03.03.2010 |
|
Zmluva |
303602
|
Hygienické potreby pre ZŠ + ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2010 |
|
|
|
ILLE s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
28.04.2010 |