|
|
Objednávka |
č.29
|
predplatné časopisu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Sport |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5194118
|
zber a odvoz odpadu od ŠJ /2019
|
28,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
ESPIK Group.r.o. |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2200300029
|
služby pre zamestnancov
|
1 116,50 |
s DPH |
č.84
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Madlen, s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0114050081
|
hlasové služby orange
|
50,59 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
91016479
|
prenájom davkovača vody
|
62,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
AQUA PRO, s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200106
|
údržba a oprava bazenového dna
|
10 298,09 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Obecné služby Raslavice , s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12020
|
opravy a udžba
|
2 260,85 |
s DPH |
č.107
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Samuel Štiblár-SKEŠ SHOP |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
č.79
|
remeň
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
Rudolf Taiš |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
03.07.2020 |
|
Zmluva |
8/2013
|
Kúpna Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Jozef Chovanec - SHR |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
|
|
|
03.09.2012 |
|
Faktúra |
1551334
|
Tovar ŠJ
|
91,03 |
s DPH |
0/Kúpna zmluva /§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka/- Cimbaľák
|
Kúpna zmluva podľa § 409 obchodného zákonníka Cimbaľák
|
23.10.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
23.10.2015 |
|
Faktúra |
1020150008
|
Tovar ŠJ
|
534,50 |
s DPH |
Zmluva o dielo 1/2015 uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov
|
534,50
|
20.10.2015 |
|
|
|
Obecné služby Raslavice, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
20.10.2015 |
|
Objednávka |
Rámcová kúpna zmluva č.9/2013
|
Tovar ŠJ
|
375,12 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva BIDVEST - 9/2013
|
0/2015 |
|
|
|
Bidvest, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1401385
|
Tovar ŠJ
|
8,94 |
s DPH |
0/1/2012 - Kúpna zmluva
|
1/2012 Kúpna zmluva
|
16.01.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5247068602
|
Faktúra za mobilný telefón ŠJ
|
6,02 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Orange SR, a., s., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1301578
|
Tovar ŠJ - potraviny
|
293,35 |
s DPH |
0/1/2012 Kúpna zmluva
|
1/2012 Kúpna zmluva
|
14.01.2013 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1301000424
|
Tovar ŠJ - potraviny
|
5,67 |
s DPH |
0/7/2013
|
7/2013
|
14.01.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130100423
|
Tovar ŠJ - potraviny
|
51,03 |
s DPH |
0/7/2013
|
7/2013
|
14.01.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
|
|
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
1091788985
|
Tovar ŠJ
|
45,59 |
s DPH |
0/Kúpna zmluva RAJO bez čísla
|
bez čísla
|
23.10.2015 |
|
|
|
RAJO,a.s., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1302530
|
Tovar ŠJ - potraviny
|
202,69 |
s DPH |
0/1/2012 Kúpna zmluva
|
1/2012 Kúpna zmluva
|
21.01.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201301
|
Tovar ŠJ - potraviny
|
371,51 |
s DPH |
0/8/2012
|
8/2012
|
04.01.2013 |
|
|
|
Jozef Chovanec - SHR |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
|
|
|
04.01.2013 |