|
|
Faktúra |
91016479
|
prenájom davkovača vody
|
62,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
AQUA PRO, s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2200300029
|
služby pre zamestnancov
|
1 116,50 |
s DPH |
č.84
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Madlen, s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
č.29
|
predplatné časopisu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Sport |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12020
|
opravy a udžba
|
2 260,85 |
s DPH |
č.107
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Samuel Štiblár-SKEŠ SHOP |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
č.79
|
remeň
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
Rudolf Taiš |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200106
|
údržba a oprava bazenového dna
|
10 298,09 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Obecné služby Raslavice , s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0114050081
|
hlasové služby orange
|
50,59 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5194118
|
zber a odvoz odpadu od ŠJ /2019
|
28,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
ESPIK Group.r.o. |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
29.01.2020 |
|
Faktúra |
530522277
|
Tovar ŠJ
|
195,86 |
s DPH |
0/Kúpna zmluva § 409 a následne občianskeho zákonníkaCimbaľák
|
bez čísla
|
16.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
16.09.2015 |
|
Faktúra |
1548527
|
Tovar ŠJ
|
18,80 |
s DPH |
0/Kúpna zmluva /§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka/- Cimbaľák
|
bez čísla
|
14.10.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
00003013
|
Tovar ŠJ - potraviny
|
127,65 |
s DPH |
0/1/20111
|
1/2011
|
03.06.2013 |
|
|
|
Bona Market, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
|
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
156644501
|
Tovar ŠJ
|
28,49 |
s DPH |
0/41/2015 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
|
41/2015
|
14.10.2015 |
|
|
|
KOMFOS Prešov, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
14.10.2015 |
|
Faktúra |
156631501
|
Tovar ŠJ
|
81,34 |
s DPH |
0/41/2015
|
41/2015
|
14.10.2015 |
|
|
|
KOMFOS Prešov, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
14.10.2015 |
|
Zmluva |
41/2015
|
Kúpna zmluva 41/2015 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákoníka
|
166,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
KOMFOS Prešov, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
01.09.2015 |
|
Faktúra |
1547419
|
Tovar ŠJ
|
35,84 |
s DPH |
Kúpna zmluva §409 a nasl. Obchodného zákonníka/ bez čísla
|
bez čísla
|
08.10.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
08.10.2015 |
|
Faktúra |
152076
|
Tovar ŠJ
|
136,43 |
s DPH |
0/Rámcová obchodná zmluva
|
bez čísla
|
07.09.2015 |
|
|
|
TOP Catering s.,r.,o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
07.09.2015 |
|
Faktúra |
1542687
|
Tovar ŠJ
|
25,34 |
s DPH |
0/Kúpna zmluva /§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka/- Cimbaľák
|
bez čísla
|
10.09.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
10.08.2015 |
|
Faktúra |
1543530
|
Tovar ŠJ
|
111,61 |
s DPH |
0/Kúpna zmluva /§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka/- Cimbaľák
|
bez čísla
|
15.09.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
15.09.2015 |
|
Faktúra |
1542638
|
Tovar ŠJ
|
23,08 |
s DPH |
0/Kúpna zmluva § 409 a následne občianskeho zákonníkaCimbaľák
|
bez čísla
|
10.09.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
150105176
|
Tovar ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
0/Zmluva na dodávku ovocia zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok2012/2013, uzavretá podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
|
bez čísla
|
22.09.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
22.09.2015 |