|
|
Faktúra |
190499
|
Hyg. a čistiace prostriedky pre ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Briston s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1916104846
|
tonery pre ŠJ a PAM
|
69,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
61900152
|
Učebné pomôcky- mapy
|
194,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19026
|
prenájom priestorov MDD
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Demo Ondrej |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019305
|
seminár
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
VOP Agentúra s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
51992131
|
zber a odvoz odpadu od ŠJ /2019
|
38,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
ESPIK Group.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191520
|
vseobecný materiál-
|
257,06 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Mária Kapalová - KAPAP |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191521
|
vseobecný materiál-
|
354,49 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Mária Kapalová - KAPAP |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
732019
|
canisterapia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Jana Hristová- Štvornohý priatelia |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72019
|
školský nábytok
|
6 380,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Stanislav Toth |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2125201818
|
spotreba vody 5/2019
|
221,28 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Vých.vodárne spol. a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190093
|
doprava žiakov
|
700,01 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Obecné služby Raslavice s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8235738128
|
hlasové služby mobil do 14.6.2019
|
30,59 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0114050081
|
hlasové služby Orange mobil do 12.6.2019
|
56,58 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavicem |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190138
|
hyg. utierky
|
223,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
HygArt s.r.o. Bj |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900092
|
knihy aj
|
298,75 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Distribúčna agentúra jayykovej literatúry |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2190300022
|
občerstvenie MDD
|
65,04 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Madlen, s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019018
|
doprava žiakov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Ján Gazdočko -GAZDA |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10190012
|
všeobecný materiál
|
288,38 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Ing.Vladimír Droblienka |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1916110065
|
udržba techniky
|
297,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
04.07.2019 |