• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0114050081 ukončenie zmluvy 249,75 s DPH č.A10110825 06.08.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice PaedDr. Jozef Muránsky PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ 20.09.2021
    Faktúra 0114050081 hlasove služby Orange do 12.6.2021 53,48 s DPH č.A10110825 16.06.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice Mgr.Martin Klempay Mgr.Martin Klempay - RŠ 02.07.2021
    Faktúra 205309 vzorka bazenovej vody 45,60 s DPH č.97 24.06.2024 RUVZ Prešov ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice PaedDr. Jozef Muránsky PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ 16.08.2024
    Faktúra 1692687901 konferencia RŠ 166,80 s DPH č.95 20.05.2024 Nakladateľstvo Forum ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice PaedDr. Jozef Muránsky PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ 24.06.2024
    Faktúra 20210068 remene na kosačku 72,40 s DPH č.94 28.06.2021 Rudolf Taiš - predaj ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice Mgr.Martin Klempay Mgr.Martin Klempay - RŠ 08.09.2021
    Faktúra 132021 pergola do záhrady 3x 1 950,00 s DPH č.93 25.06.2021 Stanislav Toth ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice Mgr.Martin Klempay Mgr.Martin Klempay - RŠ 08.09.2021
    Faktúra 142021 služby úprava záhonov 380,00 s DPH č.93 25.06.2021 Stanislav Toth ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice Mgr.Martin Klempay Mgr.Martin Klempay - RŠ 08.09.2021
    Faktúra 240414 oprava vodov.kohútikov 87,29 s DPH č.91 20.05.2024 Vodoterm s.r.o. Bj ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice PaedDr. Jozef Muránsky PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ 24.06.2024
    Faktúra 843690 wc 206,87 s DPH č.9 23.01.2024 Merkury shop, s.r.o. ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice PaedDr. Jozef Muránsky PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ 08.04.2024
    Faktúra 0022024 oprava daždových zvodov 1 986.20 s DPH č.88 13.05.2024 Jozef Durák ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice PaedDr. Jozef Muránsky PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ 24.06.2024
    Faktúra 20200099 potraviny pre ŠJ 154,00 s DPH č.7/2020 15.12.2020 Obecné služby Raslavice , s.r.o. ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice Mgr.Martin Klempay Mgr.Martin Klempay - RŠ 09.02.2021
    Faktúra 202400078 všeobecný materiál hyg.potreby 1 201.70 s DPH č.6 12.01.2024 Mária Kapalová - KAPAP ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice PaedDr. Jozef Muránsky PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ 08.04.2024
    Faktúra 20240136 tlačivá 9,50 s DPH č.6 23.01.2024 Mária Kapalová - KAPAP ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice PaedDr. Jozef Muránsky PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ 08.04.2024
    Faktúra 52/2015 Zmluva o dodávke elektriny 584,66 s DPH Zmluva o dodávke elektriny č.5261/2015 03.02.2016 MAGNA ENERGIA a.s., ZŠ v Raslaviciach, Topianska 144, 086 41 Mgr. Igor Drotár Mgr.Igor Drotár - R.Š. 03.02.2016
    Faktúra 1051600608 Vyučtovanie elek.energie 1/2016 477,46 s DPH Zmluva o dodávke elektriny č.5261/2015 29.02.2016 MAGNA ENERIA ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144, 086 41 Raslavice Mgr. Igor Drotár Mgr. Igor Drotár - RŠ 07.06.2016
    Faktúra 1011613313 Spotreba elektrickej energie 3/2016 584,66 s DPH Zmluva o dodávke elektriny č.5261/2015 02.03.2016 MAGNA ENERIA ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144, 086 41 Raslavice Mgr. Igor Drotár Mgr. Igor Drotár - RŠ 07.06.2016
    Faktúra 1051602858 Doúč. elek.energie k predd.platbe 2/2016 419,92 s DPH Zmluva o dodávke elektriny č.5261/2015 08.03.2016 MAGNA ENERIA ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144, 086 41 Raslavice Mgr. Igor Drotár Mgr. Igor Drotár - RŠ 13.06.2016
    Faktúra 1011616419 Spotreba elektr. energie 584,66 s DPH Zmluva o dodávke elektriny č.5261/2015 06.04.2016 MAGNA ENERIA ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144, 086 41 Raslavice Mgr. Igor Drotár Mgr. Igor Drotár - RŠ 14.06.2016
    Faktúra 101549319 Poplatok za energiu 591,46 s DPH Zmluva o dodávke elektriny č.5261/2015 11.01.2016 MAGNA ENERGIA a.s., ZŠ v Raslaviciach, Topianska 144, 086 41 Mgr. Igor Drotár Mgr.Igor Drotár - R.Š. 11.01.2016
    Faktúra 25011519 upomomienkové predmety 374,87 s DPH č.52 04.03.2024 nacional pen ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice PaedDr. Jozef Muránsky PaedDr.Jozef Muránsky - RŠ 24.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9569