|
|
Objednávka |
5/2012
|
Doprava autobusom
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Ján Tančin - autoškola T |
ZŠ v Raslaviciach |
Mgr. Igor Drotár |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
0114050081
|
Telefónne hovory ZŠ
|
80,31 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Orange SR, a., s., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1200006
|
Šatníkové skrine pre žiakov ZŠ
|
10 264,80 |
s DPH |
2/2012
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Metalobox |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7200431107
|
Mesačný poplatok - mobilný.telefón ZŠ
|
30,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
23.01.2012 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
č. 201/670 podľa §269 ods.2 zákona č 513/1991 Zb.
|
32,00 |
bez DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
ESPIK Group.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - RŠ |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
210761
|
tork ovocná vôňa do osviežovača, všeob. mat.
|
108,82 |
s DPH |
|
HygArt, s.r.o. Z...610079053
|
03.05.2021 |
|
|
|
HygArt s.r.o. Bj |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8610490056
|
spotreba plynu 5/2021
|
1 481.00 |
s DPH |
|
SPP-č.63030023112/2019
|
03.05.2021 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021051022
|
výkon zodpovednej osoby 5/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14076-OOÚ
|
03.05.2021 |
|
|
|
osobný údaj Sk.s.r.o. KEE |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
37873938
|
správa internetu a servera 5/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
MCOM- Kovalčin č.8/2008
|
03.05.2021 |
|
|
|
MCOM-NET s.r.o. Kovalčin |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024
|
servis a aktua. účtovných systémov IVES 4/2021
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Ing.Alojz Malanik AMWARE |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2116107068
|
tonery Lexmark 602H60F2H00/ 2 ks
|
119,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211239
|
zber a odvoz odpadu za 4/2021
|
28,80 |
s DPH |
|
Espik Z.č.201/670
|
05.05.2021 |
|
|
|
ESPIK Group.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21040
|
implementácia projektu POP 4/2021
|
149,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Ing.Ján Paľa |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
čistenie kompostoviska
|
908,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
PAĽA s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282470243
|
hlasové služby pevnej linky 4/2021
|
30,91 |
s DPH |
|
z.č.5021110113001/12
|
05.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021117
|
online vzdelavanie so žiakmi-program Imo na 365 dní
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Miles s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210374
|
starostlivosť elektrina 5/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Energo audit , s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20218071
|
ornica do skalky + doprava
|
204,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Pavličko s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2601661679
|
spotreba vody 5/2021
|
101,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Vychodosl. vodar.spol., a.s., KEE |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2116107260
|
zobr jednotka pre tlačiareň Lexmark-účt.+PAM
|
48,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
31.05.2021 |