|
|
Faktúra |
201112315
|
Doprava autobusom
|
360,00 |
s DPH |
5/2012
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Ján Tančin - autoškola T |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
Doprava autobusom
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Ján Tančin - autoškola T |
ZŠ v Raslaviciach |
Mgr. Igor Drotár |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
0114050081
|
Telefónne hovory ZŠ
|
80,31 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Orange SR, a., s., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7200431107
|
Mesačný poplatok - mobilný.telefón ZŠ
|
30,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s., |
ZŠ v Raslaviciach |
|
|
|
23.01.2012 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
č. 201/670 podľa §269 ods.2 zákona č 513/1991 Zb.
|
32,00 |
bez DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
ESPIK Group.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - RŠ |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2100299
|
starostlivosť elektrina 4/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Energo audit , s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2601578265
|
spotreba vody 4/2021
|
101,00 |
s DPH |
|
č.10-000085000PO2014
|
14.04.2021 |
|
|
|
Vychodosl. vodar.spol., a.s., KEE |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8281113095
|
hlasové služby mobil do14.4. 2021
|
29,99 |
s DPH |
|
č.5021110113001/12
|
21.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0114050081
|
hlasové služby orange do 12.4.2021
|
60,46 |
s DPH |
|
zmluva č.A10110825
|
21.04.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210886
|
kancelarske potreby
|
399,79 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Mária Kapalová - KAPAP |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
198317
|
kanc.potreby.
|
256,99 |
s DPH |
obj.č 56
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
nacional pen |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021069
|
oprava notebooku ZRŠ
|
162,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
HM komp František Hvizda |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210928
|
všeobecný materiál
|
70,02 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Mária Kapalová - KAPAP |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
00602021
|
učebné pomôcky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0982321051
|
spotreba energie 5/2021
|
1 135.00 |
s DPH |
|
Elgas s.r.o.z.č.21222748
|
23.04.2021 |
|
|
|
Elgas, k.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
221201888
|
protišmýkové rohože
|
1 184,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
B2B partner |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021068
|
všeobecný materiál 1. stupen
|
248,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
HM komp František Hvizda |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
391101
|
učebné pomôcky
|
1 222,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8678174862
|
spotreba plynu 3/2021
|
1 481.00 |
s DPH |
|
SPP-č.63030023112/2019
|
01.03.2021 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
orez stromov
|
650,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Agentúra PAMOR s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
19.05.2021 |