|
Objednávka |
č.79
|
remeň
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
Rudolf Taiš |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
03.07.2020 |
|
Faktúra |
5194118
|
zber a odvoz odpadu od ŠJ /2019
|
28,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
ESPIK Group.r.o. |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
29.01.2020 |
|
Faktúra |
2200300029
|
služby pre zamestnancov
|
1 116,50 |
s DPH |
č.84
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Madlen, s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
22.09.2020 |
|
Faktúra |
12020
|
opravy a udžba
|
2 260,85 |
s DPH |
č.107
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Samuel Štiblár-SKEŠ SHOP |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
22.09.2020 |
|
Faktúra |
91016479
|
prenájom davkovača vody
|
62,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
AQUA PRO, s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
22.09.2020 |
|
Faktúra |
20200106
|
údržba a oprava bazenového dna
|
10 298,09 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Obecné služby Raslavice , s.r.o. |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
10.02.2021 |
|
Faktúra |
0114050081
|
hlasové služby orange
|
50,59 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
22.09.2020 |
|
Objednávka |
č.29
|
predplatné časopisu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Sport |
ZŠ v Raslaviciacmh, Toplianska 144 086 41 Raslavice |
Mgr.Martin Klempay |
Mgr.Martin Klempay - RŠ |
|
24.02.2020 |
|
Faktúra |
1319143
|
Tovar ŠJ - potraviny
|
2,40 |
s DPH |
0/1/2012
|
1/2012 Kúpna zmluva
|
17.05.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Faktúra |
530524429
|
Tovar ŠJ
|
469,06 |
s DPH |
0/Rámcová kúpna zmluva /INMEDIA/ bez čísla
|
bez čísla
|
02.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
02.10.2015 |
|
Faktúra |
530524366
|
Tovar ŠJ
|
212,03 |
s DPH |
0/Rámcová kúpna zmluva /INMEDIA/ bez čísla
|
Rámcová kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a a nasl. v spojení s ust. § 209Obch. zákonníka INMEDIA, s.r.o., bez čísla
|
02.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
02.10.2015 |
|
Faktúra |
1547169
|
Tovar ŠJ
|
2,06 |
s DPH |
0/Kúpna zmluva /§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka/- Cimbaľák
|
Kúpna zmluva podľa § 409 obchodného zákonníka Cimbaľák
|
02.10.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
02.10.2015 |
|
Faktúra |
1547202
|
Tovar ŠJ
|
93,50 |
s DPH |
0/Kúpna zmluva /§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka/- Cimbaľák
|
Kúpna zmluva podľa § 409 obchodného zákonníka Cimbaľák
|
02.10.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
02.10.2015 |
|
Faktúra |
1091784676
|
Tovar ŠJ
|
62,99 |
s DPH |
0/Kúpna zmluva
|
bez čísla
|
08.10.2015 |
|
|
|
RAJO,a.s., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
08.10.2015 |
|
Objednávka |
7/2014
|
Oprava a údržba - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Ing. Pillár Slavomír |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
201406
|
Tovar ŠJ
|
602,95 |
s DPH |
0/3/2011 neurčito
|
3/2011 neurčito
|
10.03.2014 |
|
|
|
Jozef Chovanec - SHR |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
530526686
|
Tovar ŠJ
|
92,97 |
s DPH |
0/Rámcová kúpna zmluva /INMEDIA/ bez čísla
|
Rámcová kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a a nasl. v spojení s ust. § 209Obch. zákonníka INMEDIA, s.r.o., bez čísla
|
23.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
23.10.2015 |
|
Faktúra |
151671501
|
Tovar ŠJ
|
285,59 |
s DPH |
0/Kúpna zmluva 41/2015
|
41/2015
|
30.09.2015 |
|
|
|
KOMFOS Prešov, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
Mgr. Igor Drotár |
Mgr.Igor Drotár - R.Š. |
|
30.09.2015 |
|
Faktúra |
00000914
|
Tovar ŠJ
|
102,13 |
s DPH |
0/1/2011
|
1/2011
|
10.03.2014 |
|
|
|
Bona Market, s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
1401301359
|
Tovar ŠJ
|
394,19 |
s DPH |
0/HOO/13
|
HOO/13
|
10.03.2014 |
|
|
|
ATC-JR. s.r.o., |
ZŠ v Raslaviciach, školská jedáleň |
|
|
|
10.03.2014 |